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标题:内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术局2019年度决算公开报告
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发文机构:科技局 信息分类:预决算公开
概述:内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术局2019年度决算公开报告
成文日期:2020-09-05 公开日期:2020-09-05 废止日期: 有效性:
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内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术局2019年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 
   第一部分 部门基本情况

一、部门职责

锡林郭勒盟科技局是行署综合管理全盟科学技术工作的职能部门。部门主要职责:

(1)贯彻落实国家、自治区有关科技创新方面的法律法规政策。牵头拟订全盟创新驱动发展以及科技发展、引进国外智力规划和政策,并组织实施。

(2)组织拟订全盟科技人才队伍建设规划和政策并监督实施,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动科技创新创业人才队伍建设。

(3)统筹推进全盟创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,推动科研机构和企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作。

(4)编制全盟科技计划并监督实施,统筹关键共性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(5)牵头建立统一的全盟科技管理平台和科技项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理盟财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。 

(6)拟订全盟基础研究规划、政策并组织实施。组织协调自治区和全盟重大基础研究和应用基础研究。负责管理盟自然科学基金。 

(7)牵头组织重点实验室、工程技术研究中心建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。 

(8)组织拟订高新技术发展、科技促进农牧业农村牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展全盟重点领域技术发展前瞻性研究,提出重大任务并监督实施。 

(9)牵头技术转移体系建设,拟订科技成果管理、转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。拟订科学普及和科学传播规划、政策。 

(10)指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技创新平台、载体及园区建设。 

(11)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理, 指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。

(12)组织实施创新调查和科技报告制度,组织开展全盟科技保密工作。

(13)负责拟订全盟科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际国内科技合作与科技人才交流工作。指导旗县市 (区)和有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。 

(14)负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施,推动建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全盟出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。 

(15)履行安全生产责任制规定的职责。

(16)完成盟委、行署交办的其他任务。

(17)职能转变。围绕贯彻实施科教兴盟、人才强盟、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能, 完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。 从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,优化科技资源配置。推动政府部门不直接管理具体科研项目,委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,统筹盟内科技人才队伍建设和引进盟外智力工作。 

(18)有关职责分工。与盟人力资源和社会保障局有关职责分工。在外国人来华工作许可的政策制定上,A 类人员的政策 由盟科学技术局会同盟人力资源和社会保障局制定,B类和C类人员的政策由盟人力资源和社会保障局会同盟科学技术局制定。在外国人来华工作许可的组织实施上,继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统” ,由盟科学技术局负责管理维护;继续使用由人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》,A 类和 B类人员的工作许可由盟科学技术局会同盟人力资源和社会保障局组织实施,C类人员的工作许可由盟人力资源和社会保障局组织实施,两部门发放工作许可前均应会签移民管理部门。

二、机构设置

1.机构情况,包括当年变动情况及原因。本级及下设独立预算单位共有3家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为2家。锡盟科技局机关内设机构6个,分别为:办公室、规划科、资源配置与管理科、高新技术和成果转化科、农村和社会发展科技科、科技合作科(外国专家科),较上年度减少1个(由于机构改革,知识产权管理职能划转,内设机构减少及合并各1个)。锡盟新技术推广站是全额拨款事业单位,下设五个室部,分别为:推广室、能源室、生产力促进室、培训室、办公室。锡盟科技信息资源开发中心是全额拨款事业单位,内设机构:办公室、信息编辑部、数据资源部、市场开发部。

2.人员情况,包括当年变动情况及原因。锡盟科技局机关核定行政编制14名。设局长1名、副局长2名;科级领导职数9名(6正3副)。1月—5月,实有人数18个,其中:行政编制16个,工勤人员2个。领导班子3人(1正2副),正处级调研员1名;副处级工资待遇人员1名;科级职数11(正科级领导职务6名;正科级非领导职务4名;副主任科员1名),工勤人员2名。5月—10月,实有人数18个,其中:行政编制16个,工勤人员2个。领导班子3人(1正2副),保留正处级非领导职务待遇1名,副处级调研员1名;副处级工资待遇人员1名;科级职数10(正科级领导职务5名;正科级非领导职务4名;副主任科员1名),工勤人员2名。10月—12月,实有人数19个,其中:行政编制17个,工勤人员2个。领导班子3人(2正1副),保留正处级领导职务待遇1名,保留正处级非领导职务待遇1名,四级调研员1人,副处级工资待遇人员1名;科级职数10(正科级领导职务6名;正科级非领导职务4名;四级主任科员1名),工勤人员2名。1月—3月,实有退休人员17人;3月—12月,实有退休人员16人。由于机构改革,知识产权管理职能划转,调出2名在编职人员至锡盟市场监管局。锡盟新技术推广站2019年初核定编制14人,退休人员为9人。到2019年末我单位在职人员为12人(包含人才引进人员一名),退休人员为10人。在职人员减少2人,有一人退休,一人因病去世。锡盟科技信息资源客服中心2019年的人员情况,核定人员编制15人。现有在职人员14人,其他人员1人,退休人员12人。本年由科技局划转一名行政编制。增加一名引进人才人员。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

(一)预算执行收入情况

本部门2019年度预算执行综合总收入1088.61万元,与年初预算1059.45万元相比较增加了29.16万元,增加了2.75%,是由于:一.盟本级专项业务费到位30万元;二.基本支出公用经费预算调增;三.新增了人员补发工资及人员增资等原因。

财政拨款总收入872.97万元,占收入的100%,与年初预算834.34万元相比较增加了38.63万元,增加了4.63%,是由于:一.盟本级专项业务费到位30万元;二.基本支出公用经费预算调增;三.新增了人员补发工资及人员增资等原因。

)预算执行支出情况

本部门2019年度预算执行综合总支出1088.61万元,与年初预算1059.45万元相比较增加了29.16万元,增加了2.75%,按支出功能分类:1.科学技术支出883.15万元,与年初预算731.76相比较,增加了151.39万元,增幅达20.69%,主要是:一.盟本级专项业务费到位30万元;二.本年度有去世人员,增加的抚恤金及丧葬费支出;三.新增了人员补发工资及人员增资等因素;2.社会保障和就业支出71.64万元,比年初预算51.19万元增加了20.45万元,增幅达39.95%,新增了人员增资增加的社保支出;3.农林水支出6.55万元,比年初预算增加6.55万元,增幅达100%,本年度扶贫人员经费支出;4.住房保障支出51.95万元,比年初预算51.39万元增加0.55万元,增幅达1.07%,主要原因是新增了人员增资增加的住房公积金支出。

财政拨款总收入872.97万元,占收入的100%,与年初预算834.34万元相比较增加了38.63万元,增加了4.63%,是由于:一.盟本级专项业务费到位30万元;二.基本支出公用经费预算调增;三.新增了人员补发工资及人员增资等原因。

支出性质分类:2019年度预算执行:1.基本支出884.42万元,与年初预算834.34万元相比增加了50.08万元,增幅达6%,主要是:一.盟本级专项业务费到位30万元;二.本年度有去世人员,增加的抚恤金及丧葬费支出;三.新增了人员补发工资及人员增资等因素;2.项目支出128.87万元,比年初预算增加128.87万元,增幅达100%,主要是用于1.应用技术研究与开发资金项目2017-2018;2.自治区技术创新服务体系项目2016-2017;3.自治区派驻国贫旗县脱贫攻坚督导组人员工作经费等支出。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,088.61万元,其中:本年收入合计873.19万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余215.42万元;支出总计1,088.61万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余75.32万元。与2018年度相比,收入总计减少368.87万元,下降25.3%;支出总计减少368.87万元,下降25.3%。主要原因:一是人员变动、工资相应变动;二是由于上缴存量资金,结余结转资金变动较大。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计873.19万元,其中:财政拨款收入872.97万元,占100%;其他收入0.21万元,占0%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,013.29万元,其中:基本支出884.42万元,占87.3%;项目支出128.87万元,占12.7%;  

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,086.63万元,其中:年初结转和结余213.66万元;支出总计1,086.63万元,其中:年末结转和结余75.12万元。与2018年度相比,收入减少368.91万元,下降25.3%;支出减少368.91万元,下降25.3%。主要原因:一是人员变动、工资相应变动;二是由于上缴存量资金,结余结转资金变动较大。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,011.51元,其中:基本支出884.4万元,占87.4%;项目支出127.11万元,占12.6%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出884.4万元,其中:人员经费797.41万元,主要包括:工资福利支出751.34万元,其中:基本工资209.30万元;津贴补贴157.02万元 ;绩效工资107.82万元;机关事业单位基本养老保险费73.25万元;职工基本医疗保险缴费 39.79 万元;公务员医疗补助缴费6.54万元;其他社会保障缴费8.87万元;住房公积金72.49万元;其他工资福利支出76.27万元,对个人和家庭的补助支出46.07万元,其中:抚恤金33.55万元,生活补助10.22万元;奖励金0.30万元;其他对个人和家庭的补助支出2万元。较上年增加50.13万元,主要原因是:一.本年度有去世人员,增加的抚恤金及丧葬费支出;二.新增了人员补发工资及人员增资等因素。

公用经费87万元,主要包括:商品和服务支出69.29万元,其中:办公费5.09万元,邮电费1.48万元;差旅费7.04万元;维修(护)费6.32万元;公务接待费0.57万元;劳务费6.94万元;委托业务费1.11万元;工会经费8.63万元;福利费8.57万元;公务用车运行维护费5.03万元;其他交通费用18.42万元;其他商品和服务支出0.08万元,资本性支出17.71万元为办公设备购置费支出17.71万元

较上年减少2.93万元,主要原因是:本年度压缩使用各项经费,并且盟本级专项业务费逐年减少等原因。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为14.67万元,支出决算为7.08万元,完成预算的48.3%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为14.05万元,支出决算为6.51万元,完成预算的46.3%;公务接待费预算为0.62万元,支出决算为0.57万元,完成预算的91.9%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:本着勤俭节约原则,尽量压缩了“三公”经费支出特别是公务用车费用的支出,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出7.08万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.51万元,占91.9%;公务接待费支出0.57万元,占8.1%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次,较上年增加0万元,主要原因是我部门未发生因公出国(境)费用。

公务用车购置及运行维护费支出6.51万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元,主要原因是我部门未购置公务用车。公务用车运行维护费支出6.51万元,用于公车运行维护费,车均运维费1.3万元,较上年减少3.36万元,主要原因是本着勤俭节约原则,尽量压缩了“三公”经费支出特别是公务用车费用的支出,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.57万元。其中:国内公务接待费0.57万元,接待7批次,共接待65人次。主要用于一是全盟科技工作座谈会;二是规划科牵头的科技计划项目合同会议;三是内蒙古科技厅京盟科技孵化器商讨科技项目的实施等。较上年减少0.1万元,主要原因是本着勤俭节约原则,尽量压缩了“三公”经费支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年9月29日我局收到内蒙古自治区财政厅和科技厅联合下发的《关于下达2019年中央引导地方科技发展专项资金的通知》(內财科〔2019〕1229号),自治区下达对锡盟转移支付2019年度中央引导地方科技发展专项资金共计270万元,其中由苏尼特右旗云创电子商务有限公司承担的“苏尼特羊肉标准化生产加工关键技术集成与应用”项目资金150万元、由内蒙古中蕴马产业发展有限公司承担的“内蒙古中蕴马产业科技创新暨酸马奶综合开发”项目资金120万元,项目资金于2019年10月上旬下达到承担单位所在地财政局。

1、产出指标完成情况分析

内蒙古中蕴马产业科技创新暨酸马奶综合开发项目,因目前设备处于安装阶段尚未投产,故现阶段产出为0,预计2020年4月份设备调试完成。另外,4月份开始进入一年产驹季,4月中旬陆续开始采集新鲜马奶,那时项目具备开机生产条件,各项产出指标将顺序呈现。

苏尼特羊肉标准化生产加工关键技术集成与应用项目,在项目实施的数量指标方面,年内已完成公司内部产品检验实验室1处,培训技术创新服务人员30人次,开展创业辅导活动5次(农畜产品加工和互联网销售方向);在项目实施的质量指标方面,2019年度项目实施质量指标为科研仪器设备利用率100%,带动脱贫人数10户,支持地方小微企业或创新团队数目2个。到年底,因科研工作还未开展,仪器设备利用率100%未完成;公司带动脱贫人数实现10户,支持小微企业或创新团队达到2个;在项目实施的时效指标方面,截止到2019年底资金拨付及时率100%的指标,没有完成,中央补助资金150万未到位。

2、效益指标完成额情况分析:内蒙古中蕴马产业科技创新暨酸马奶综合开发项目2019年度效益指标考核共6项:新增在孵企业1项目,为延长产业链条丰富产品类型,成功注册“中蕴骏酒有限公司”该公司主要以生产传统马奶酒为主营业务;培养高技术企业10月份与第三方公司北京力量知识产权公司建立业务合作关系,由于该项工作申请周期较长,目前仍在推进中;促进科技投融资金额20万元,为保证中蕴骏酒有限公司各项业务顺利推进,中蕴马产业为骏酒公司注入20万元启动资金,用于酒类业务前期研发工作;开放共享仪器设备数5台,中蕴检验化验室具备马奶基本指标检测能力,目前已为多家合作社提供马奶检测服务;成果转化数1项目,中蕴马产业自由专利技术“螺旋透酵”技术成果应用于马奶标准化发酵生产领域,解决了长期人工发酵酸马奶存在的诸多问题,如产量小、口感差异大、食品污染等问题;区域科技创新能力1项目,中蕴马产业聚焦产品马产业开发、生产,补齐了现有发展短板,创新行业发展新模式。

苏尼特羊肉标准化生产加工关键技术集成与应用项目,在经济效益方面,2019年度指标新增在孵企业1个的目标已经完成;在社会效益分析方面,2019年度指标中开发共享仪器设备数达到5个,因科研工作还未开展,导致设备共享没有完成。

3、满意度指标完成情况分析:内蒙古中蕴马产业科技创新暨酸马奶综合开发项目,属于应用性项目服务对象较少,主要开放服务窗口以马奶检测为主,目前服务的合作社满意度均在75%以上,服务不足的25%部分主要原因是如重金属、农药残留等指标尚不具备检测能力,随着,项目投产检测设备的购进,以上问题将得以解决。

苏尼特羊肉标准化生产加工关键技术集成与应用项目,2019年度指标被服务企业、被服务农牧民、从事相关工作科研人员满意度,因各项科研工作还没有开展,未能完成。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

    根据绩效自评经验工作来看,内蒙古中蕴马产业科技创新暨酸马奶综合开发项目到目前为止项目进展顺利,已完成整个研发架构搭建工作,项目酸马奶基础研究和产品化开发工作目前在浙江工商大学有序推进,项目研发团队资历和研究实力较强,课题主任由浙江工商大学孟岳成教授担任,保证项目研发起点处于高位启动与推进状态,产学研合作模式发挥各自的特长优点,为项目实施提供有力保障。目前,在酸马奶改善口感和延长产品货架等内容研究均取得一定进展。通过导入蒙古国优良菌种和应用“螺旋透酵”技术极大改善酸马奶的适口性。通过在上海、北京两地进行公众测试,群众普遍反映良好,接受度较高。延长保质期方面实验进展顺利,各项数据显示较传统保存时限有了一定延长。

存在主要问题,内蒙古中蕴马产业科技创新暨酸马奶综合开发项目,鲜马奶采集主要集中每年的6-9月,原料供应周期较短,不利于项目全年度全周期生产。建议相关部门在一产资源端给予更多政策引导与支持,鼓励牧民大胆转产,进一步发展乳用马。通过企业产业平台带动,形成完整的马产业链条和致富新路径。苏尼特羊肉标准化生产加工关键技术集成与应用项目,除了一些明确的量化指标以为,还有一部分指标作为文字描述,如满意度指标、区域科技创新能力指标等,此类指标自评工作没有评价依据,建议下一步对所有评价指标制定一些相关的评价细则。

项目支出自评表附后:

四、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出60.49万元,比2018年减少1.36万元,降低2.2%。主要原因是:本年度压缩使用各项经费。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计34.84万元,其中:政府采购货物支出22.45万元,比2018年增加2.06万元,增长10.1%,主要原因是:用于购买办公设备及办公环境改善政府采购工程支出6.19万元,比2018年增加6.19万元,增长100%,主要原因是:用于改善办公环境及会议室的更新改造政府采购服务支出6.2万元,比2018年减少174.1万元,降低96.6%,主要原因是:业务工作重点变化,本年度没有在线下开展品牌交易会,故支出减少。授予中小企业合同金额34.84万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额34.84万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆,;机要通信用车3辆,主要用于:机要文件的取送,及下乡开展工作使用;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是用业务活动,开展工作使用。单位价值50万元以上通用设备0台,比2018年增加0台,主要原因是我部门本年度及以前年度无此设备; 单位价值100万元以上通用设备0台,比2018年增加0台,主要原因是我部门本年度及以前年度无此设备。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:于永丽    联系电话:0479-8222964

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